審計署首次自審 發(fā)現6大問題
經濟觀察網 記者 韋承武 9月1日,審計署發(fā)布了54個中央部門2008年預算執(zhí)行情況的審計報告,被披露的部門中有審計署自己的名字,多家媒體報道稱這是審計署的首次自查。
審計署成立于1983年,屬于國務院組成部門,其主要職責和任務是,負責審計國務院各部門、直屬事業(yè)單位及其在京下屬單位的財政財務收支。
近年來,審計署不斷刮起“審計風暴”,查處諸多腐敗案件。2006年4月,河北省滄州市一名審計員因飲酒過量,猝死在被審計單位的宴請席上。事件被媒體披露后,輿論針對“審計部門誰來審計”的質疑不斷。
此次審計署在審查自己2008年度預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況時發(fā)現了6大問題:(一)2.02億元項目預算未細化到具體項目和單位。(二)公用經費占用項目經費115萬元。(三)未經批準,自行調整項目預算150萬元。(四)4個所屬單位基本支出占用項目經費785.16萬元。(五)所屬16個特派辦2008年共取得房屋出租等資產有償使用收入3861.04萬元、資產處置收入37.19萬元,未按“收支兩條線”規(guī)定實行專戶管理,而是將上述收入直接納入部門預算,其中統(tǒng)籌用于彌補法定的人員經費和公用經費缺口3159.60萬元。(六)所屬信息化建設辦公室采購不規(guī)范金額41.58萬元。
對上述問題,審計署表示已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定,對預算未細化到具體項目和單位的問題,要求采取措施,細化項目支出預算;對公用經費占用項目經費的問題,要求加強項目預算編報管理,并按批復的預算執(zhí)行;對自行調整項目預算的問題,要求進一步規(guī)范預算管理;對部分所屬單位基本支出占用項目經費,以及非稅收入未實行“收支兩條線”管理的問題,已如實向財政部反映,并商財政部研究解決人員經費和公用經費缺口;對所屬信息化建設辦公室采購不規(guī)范的問題,已責令有關單位改正,并要求今后嚴格執(zhí)行政府采購程序。
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